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    • 建筑企業內部控制問題及改進策略探討——以中建一局A公司為例 06/13

      本文是一篇審計論文,本文以中建一局 A 公司為實例,進行案例的引入、分析和研究,了解中建一局 A公司內部控制的現狀、分析中建一局 A 公司內部控制存在問題的原因并提出改進對策。...

    • X審計局審計外包質量控制問題探討 06/02

      本文是一篇審計論文,筆者認為針對本案例,政府急需健全中介機構準入制度、完善合同管理、健全中介機構審計工作質量評分體系以及加強跟蹤和溝通,牢牢把握審計外包的質量。...

    • X市中小學教育專項資金績效審計思考 05/29

      本文是一篇審計論文,本文研究教育專項效率、效果,可以從國家審計的角度出發,幫助國家財政管控教育專項,以彌補市場調節的缺失。X 市 2019年政府出臺了“三年行動計劃”。...

    • 保障性安居工程跟蹤審計思考——以X市C區審計項目為例 05/25

      本文是一篇審計論文,經過本研究發現,西方發達國家關于住房保障政策方面起步較早且發展較為完善,相對應的法律法規也較為完善。...

    • PPP項目跟蹤審計推廣探討——以D縣汽車小鎮為例 05/18

      本文是一篇審計論文,筆者依托跟蹤審計相關基礎理論,對我國 PPP 項目特點及審計實施現狀進行分析,從投資規模、行業背景及建設內容等方面考量,選取當下具有代表性的 D 縣汽車小鎮 PP...

    • S國有企業領導人員經濟責任審計評價指標體系探討 05/13

      本文是一篇審計論文,本文基于對 S 國有企業經濟責任審計評價指標的體系研究出發,基于層次分析法,依照適用性、系統性、定量和定性相結合的原則,從七個維度構建了 S 國有企業領導人員...

    • K企業股權投資內部控制思考 05/06

      本文是一篇審計論文,在本研究工作中,為保證最終結論的正確性,使用了多種方法,以個案研究法和文獻研究法為例,主要對象是 K 企業,通過對其股權投資內部制度進行的深入研究。...

    • PM集團內部審計信息化體系建設探討 04/26

      本文是一篇審計論文,本文研究的目的是分析 PM 集團的的實際情況,采用實地調查、文獻研究等方法,為 PM 集團設計建設一個符合其內部審計需求的審計信息化系統,助力PM 集團審計部人員提...

    • H區財政銜接資金使用及監管問題探討 04/17

      本文是一篇審計論文,本研究的切入點是當前 H 區銜接資金使用及監管的現狀,通過實地調查和文獻資料的收集查閱,整理收集 2021 年 H 區財政銜接資金使用與監管有關項目數據、項目資料。...

    • SX公立醫院內部審計質量控制探討 04/13

      本文是一篇審計論文,本文從 SX 公立醫院審計現狀分析到醫院的內審質量控制基本情況,并開展問卷調查深入分析存在的問題及其成因,并為解決問題構建適用于 SX 公立醫院的內部審計質量控...

    • A國有企業內部經濟責任審計案例思考 04/06

      本文是一篇審計論文,本文概述了經濟責任審計的概念、目標、內容、審計程序和方法,以及在中共中央辦公廳、國務院辦公廳 2019 年 7 月印發《黨政主要領導干部和國有企事業單位主要領導人...

    • XA市局級領導經濟責任審計流程優化研究 04/02

      本文是一篇審計論文,論文對 XA 市 Z 局領導經濟責任審計案例進行分析,指出審計流程中存在的問題并提出對策,得出以下結論:審前準備階段。審計人員要擴大調查范圍,包括領導干部...

    • C事務所對L公司實施的內部控制審計優化探討 03/26

      本文是一篇審計論文,本文以 L 公司為研究對象,詳細描述了該公司的內控審計情況,又從 C 事務所入手,逐層分析該公司存在的問題,并從內控審計理論等角度為公司提出解決方案。...

    • L市醫療保險基金審計案例分析 03/24

      本文是一篇審計論文,筆者認為醫療保險經辦機構人員短缺,人少事多,審計人員的專業素質有待提高。在某些領域,由于審計人員專業水平的限制,幾乎不可能對非結構化和半結構化數據進行...

    • 做空背景下輝山乳業審計失敗探討 03/21

      本文是一篇審計論文,本文在寫作過程中也存在很多不足之處,主要有以下幾點:1.研究資料不夠詳實,僅限于案例企業公開披露的數據、新浪等財經網站及做空機構官網等數據。...

    • 農業銀行A分行內部控制探討 03/15

      本文是一篇審計論文,本文在借鑒中西方內部控制制度相關理論和參考文獻的基礎上,全面系統地分析了國內外的銀行內部控制機制,并以現有的理論作為依據,以 A 分行作為分析案例。...

    • Y企業集團財務共享模式下內部審計優化探討 03/11

      本文是一篇審計論文,本文具體結論如下:財務共享模式確實影響了 Y 企業集團的內部審計,表現在為內部審計方式方法和途徑、內部審計成本和效率、審計證據的真實可靠性等多個方面...

    • 離任審計導向下國有自然資源資產報告內容框架的探討——以甘肅省為例 03/08

      本文是一篇審計論文,筆者認為國有自然資源資產報告的內容編制具有一定的靈活性,服務范圍較廣。我們知道,財務報告的編制離不開利益相關者的需要,以此為目標進行財務信息的披露。...

    • 基于GONE理論下的上市公司財務舞弊及其防范措施探討——以撫順特鋼為例 02/27

      本文是一篇審計論文,本文對撫順特鋼的財務舞弊手段、舞弊后果、舞弊動因進行了詳細分析,并基于此提出了防范上市企業財務舞弊的對策。...

    • 基于生態產品價值實現的黃河上游生態補償資金績效審計評價思考 02/26

      本文是一篇審計論文,筆者認為黃河流域的生態補償機制可以有效改善流域生態系統外部性,高效的流域生態補償機制可以把流域生態系統社會收益與成本差調整至最小,最大限度使得流域生態...

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